为规范我院财务管理及内部控制监督工作,提高资金使用效益,确保财务信息的真实、准确与完整,根据相关法律法规及我院内部管理规定,拟通过公开遴选方式,择优聘请一家会计师事务所,为我院提供财务收支审计服务。现将有关事项公告如下:
一、项目概况
1. 服务内容:对我院指定期间(具体以合同约定为准)的财务收支情况、财务报表审计、内部控制有效性等进行独立审计,并出具真实、合法、客观、公正的审计报告及相关管理建议书。
服务期限:一年。年度考核评价合格可以延续服务,延续时间为一年,最多延续两次。
二、申请人资格要求
1. 经国家有关部门批准,依法设立并合法存续,具备独立法人资格,持有有效的《会计师事务所执业证书》。
2. 近三年内(自公告发布之日起倒算)在经营活动中没有重大违法、违规记录,未受到财政部门、注册会计师协会等监管机构的重大行政处罚或行业惩戒。
3. 具备履行合同所必需的专业技术能力和经验,拟派项目负责人应具备注册会计师执业资格。
三、服务内容与要求
1. 按照国家审计准则、会计准则、医院财务制度及相关法律法规的要求,执行审计程序。
2. 对医院财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计评价。
3. 评价医院内部控制制度的健全性和有效性,并提出改进建议。
4. 出具规范、清晰的审计报告。
5. 对在审计过程中知悉的医院信息负有保密义务。
四、报名时间
报名截止到2025年5月11日17时30分(北京时间)。
五、联系方式
联系人:曹女士
联系电话:0470-2919911
监督电话:0470-2919681